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Transparencia

Empenho
Número: 10488/2014
Data: 13/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  82.924,71
Liquidado: R$  82.924,71
Pago: R$  82.924,71
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  82.924,71 (Empenhado)
PESSOAL - R$  82.924,71 (Liquidado)
PESSOAL - R$  82.924,71 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
13/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (F.M.A.S).
R$  82.924,71

18/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (F.M.A.S).
R$  82.924,71

19/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (F.M.A.S).
R$  82.924,71

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