Empenho
Número: 10220/2014
Data: 03/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  17.950,00
Pago: R$  17.950,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  30.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  17.950,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  17.950,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
427
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
03/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  30.000,00
07/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  3.100,00
14/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  3.100,00
03/12/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  7.350,00
11/12/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  7.350,00
22/12/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  7.500,00
30/12/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONF. PREGÇO 55/2013.(SEC. DE ADM)
R$  7.500,00
30/12/2014
Anulação
anulaao de saldo de ne estimada
R$  12.050,00