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Transparencia

Empenho
Número: 9829/2014
Data: 23/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  168.018,94
Liquidado: R$  168.018,94
Pago: R$  168.018,94
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  168.018,94 (Empenhado)
PESSOAL - R$  168.018,94 (Liquidado)
PESSOAL - R$  168.018,94 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
558
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
MANUTENCAO DE ACOES DO AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014. (AME)
R$  168.018,94

24/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014. (AME)
R$  168.018,94

29/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014. (AME)
R$  168.018,94

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