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Transparencia

Empenho
Número: 9824/2014
Data: 23/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  116.530,08
Liquidado: R$  116.530,08
Pago: R$  116.530,08
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  116.530,08 (Empenhado)
PESSOAL - R$  116.530,08 (Liquidado)
PESSOAL - R$  116.530,08 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  116.530,08

24/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  116.530,08

29/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  116.530,08

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