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Transparencia

Empenho
Número: 9727/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  111.668,61
Liquidado: R$  111.668,61
Pago: R$  111.668,61
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  111.668,61 (Empenhado)
PESSOAL - R$  111.668,61 (Liquidado)
PESSOAL - R$  111.668,61 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
556
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)
R$  111.668,61

24/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)
R$  111.668,61

29/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)
R$  111.668,61

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