Empenho
Número: 9719/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  19.403,78
Liquidado: R$  19.403,78
Pago: R$  19.403,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  19.403,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$  19.403,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$  19.403,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
307
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  19.403,78
24/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  19.403,78
29/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.(CRAS DA PRA?A PEC)
R$  19.403,78