Empenho
Número: 9717/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  34.282,76
Liquidado: R$  34.282,76
Pago: R$  34.282,76
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  34.282,76 (Empenhado)
PESSOAL - R$  34.282,76 (Liquidado)
PESSOAL - R$  34.282,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
308
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  34.282,76
24/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  34.282,76
29/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2014.
R$  34.282,76