Empenho
Número: 9616/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  35.000,00
Liquidado: R$  35.000,00
Pago: R$  35.000,00
Tipo de despesa
1002/2014 - R$  35.000,00 (Empenhado)
1002/2014 - R$  35.000,00 (Liquidado)
1002/2014 - R$  35.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  35.000,00
21/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  2.429,26
21/10/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  6.558,53
25/11/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  10.278,07
02/12/2014
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  3.168,22
03/12/2014
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  3.168,22
16/12/2014
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  3.539,02
19/12/2014
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$  9.026,90