Empenho
Número: 9614/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  29.668,45
Pago: R$  29.668,45
Tipo de despesa
1002/2014 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1002/2014 - R$  29.668,45 (Liquidado)
1002/2014 - R$  29.668,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
174
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.1065
APOIO TECNICO E LOGISTICO E PROJETOS CULTURAIS (PR
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (CENTRO DE EVENTOS)
R$  30.000,00
21/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (CENTRO DE EVENTOS)
R$  10.166,78
22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (CENTRO DE EVENTOS)
R$  10.166,78
02/12/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (CENTRO DE EVENTOS)
R$  19.501,67
03/12/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (CENTRO DE EVENTOS)
R$  19.501,67
31/12/2014
Anulação
NAO UTILIZACAO DO SALDO
R$  331,55