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Transparencia

Empenho
Número: 9187/2014
Data: 03/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  8.452,26
Liquidado: R$  8.452,26
Pago: R$  8.452,26

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$  8.452,26 (Empenhado)
1082/2014 - R$  8.452,26 (Liquidado)
1082/2014 - R$  8.452,26 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
03/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA, PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLàGICA - CEO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  8.452,26

04/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA, PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLàGICA - CEO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  8.452,26

19/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA, PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLàGICA - CEO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  8.452,26

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