Empenho
Número: 9102/2014
Data: 30/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.155,67
Liquidado: R$  3.155,67
Pago: R$  3.155,67
Tipo de despesa
1008/2014 - R$  3.155,67 (Empenhado)
1008/2014 - R$  3.155,67 (Liquidado)
1008/2014 - R$  3.155,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
30/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  3.155,67
01/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  3.155,67