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Transparencia

Empenho
Número: 8873/2014
Data: 22/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  20.944,42
Liquidado: R$  20.944,42
Pago: R$  20.944,42
Tipo de despesa
1049/2014 - R$  20.944,42 (Empenhado)
1049/2014 - R$  20.944,42 (Liquidado)
1049/2014 - R$  20.944,42 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.25.752.0012.2101
AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
22/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVI?OS DE EXTENSÇO DE REDE DE DISTRIBUI?ÇO EM BAIXA TENSÇO PARA ILUMINA?ÇO PéBLICA RUA GRAVATAÖ NO BAIRRO INDUSTRIAL 02 NO PERIMETRO URBANO CONFORME CARTA N.17486/2014/GPC/CEMAT.
R$  20.944,42

24/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVI?OS DE EXTENSÇO DE REDE DE DISTRIBUI?ÇO EM BAIXA TENSÇO PARA ILUMINA?ÇO PéBLICA RUA GRAVATAÖ NO BAIRRO INDUSTRIAL 02 NO PERIMETRO URBANO CONFORME CARTA N.17486/2014/GPC/CEMAT.
R$  20.944,42

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