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Transparencia

Empenho
Número: 7827/2014
Data: 27/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  278,70
Liquidado: R$  278,70
Pago: R$  278,70

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$  278,70 (Empenhado)
1049/2014 - R$  278,70 (Liquidado)
1049/2014 - R$  278,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
313
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
27/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  278,70

05/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  278,70

24/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  278,70

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