Empenho
Número: 900/2014
Data: 29/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  81,07
Liquidado: R$  81,07
Pago: R$  81,07
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  81,07 (Empenhado)
1023/2014 - R$  81,07 (Liquidado)
1023/2014 - R$  81,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2127
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DISTRITO DE BOA ESPERA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/01/2014
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO DA SUBPREFEITURA E SEUS DEPARTAMENTOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA, CONFORME REQUISI?ÇO 401/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  81,07
06/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO DA SUBPREFEITURA E SEUS DEPARTAMENTOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA, CONFORME REQUISI?ÇO 401/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  81,07
07/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO DA SUBPREFEITURA E SEUS DEPARTAMENTOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA, CONFORME REQUISI?ÇO 401/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  81,07