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Transparencia

Empenho
Número: 7576/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  98.990,18
Liquidado: R$  98.990,18
Pago: R$  98.990,18
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  98.990,18 (Empenhado)
PESSOAL - R$  98.990,18 (Liquidado)
PESSOAL - R$  98.990,18 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
266
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (SEC. DE SAéDE)
R$  98.990,18

27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (SEC. DE SAéDE)
R$  98.990,18

28/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (SEC. DE SAéDE)
R$  98.990,18

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