Empenho
Número: 71/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.000.000,00
Liquidado: R$  257.243,01
Pago: R$  257.243,01
Tipo de despesa
1002/2014 - R$  1.000.000,00 (Empenhado)
1002/2014 - R$  57,58 (Liquidado)
1002/2014 - R$  57,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.25.752.0012.2101
AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  1.000.000,00
15/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  155.228,24
17/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  155.228,24
24/01/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  101.957,19
27/01/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  101.957,19
06/03/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2014
R$  57,58
05/05/2014
Anulação
cancelamento de pagamento
R$  742.756,99