Empenho
Número: 834/2014
Data: 27/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.477,40
Liquidado: R$  7.477,40
Pago: R$  7.477,40
Tipo de despesa
1006/2014 - R$  7.477,40 (Empenhado)
1006/2014 - R$  7.477,40 (Liquidado)
1006/2014 - R$  7.477,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2014. (CREAS)
R$  7.477,40
30/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2014. (CREAS)
R$  7.477,40