Empenho
Número: 6965/2014
Data: 29/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.052,19
Liquidado: R$  3.052,19
Pago: R$  3.052,19
Tipo de despesa
1084/2014 - R$  3.052,19 (Empenhado)
1084/2014 - R$  3.052,19 (Liquidado)
1084/2014 - R$  3.052,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
29/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  3.052,19
31/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  3.052,19