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Transparencia

Empenho
Número: 6795/2014
Data: 25/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.656,97
Liquidado: R$  23.656,97
Pago: R$  23.656,97
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.656,97 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.656,97 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.656,97 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (SEC. ASS. SOCIAL - CREAS)
R$  23.656,97

29/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (SEC. ASS. SOCIAL - CREAS)
R$  23.656,97

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