Empenho
Número: 6793/2014
Data: 25/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  19.118,72
Liquidado: R$  19.118,72
Pago: R$  19.118,72
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  19.118,72 (Empenhado)
PESSOAL - R$  19.118,72 (Liquidado)
PESSOAL - R$  19.118,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
307
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRA?A PEC)
R$  19.118,72
29/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRA?A PEC)
R$  19.118,72