Empenho
Número: 6376/2014
Data: 09/07/2014
Tipo: Global
Valor: R$  730,00
Liquidado: R$  730,00
Pago: R$  730,00
Tipo de despesa
1015/2014 - R$  730,00 (Empenhado)
1015/2014 - R$  730,00 (Liquidado)
1015/2014 - R$  730,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
602
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
09/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGENS DA PALESTRANTE IVANA MARA MATOS MELLO, QUE FARµ UMA CAPACITA?ÇO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE.
R$  730,00
10/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGENS DA PALESTRANTE IVANA MARA MATOS MELLO, QUE FARµ UMA CAPACITA?ÇO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE.
R$  730,00
06/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGENS DA PALESTRANTE IVANA MARA MATOS MELLO, QUE FARµ UMA CAPACITA?ÇO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE.
R$  730,00