Empenho
Número: 746/2014
Data: 24/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.510,00
Liquidado: R$  6.510,00
Pago: R$  6.510,00
Processo Licitatório
Número: 129/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2014 - R$  6.510,00 (Empenhado)
1060/2014 - R$  6.510,00 (Liquidado)
1060/2014 - R$  6.510,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
97
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.1048
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE KIT ESPORTIVO ( SUPORTE PARA BASQUETE, TABELA DE BASQUETE E MASTRO PARA VOLEI), CONFORME PREGÇO 129/2013.
R$  6.510,00
11/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE KIT ESPORTIVO ( SUPORTE PARA BASQUETE, TABELA DE BASQUETE E MASTRO PARA VOLEI), CONFORME PREGÇO 129/2013.
R$  6.510,00
11/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE KIT ESPORTIVO ( SUPORTE PARA BASQUETE, TABELA DE BASQUETE E MASTRO PARA VOLEI), CONFORME PREGÇO 129/2013.
R$  6.510,00