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Transparencia

Empenho
Número: 5970/2014
Data: 23/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  192.301,07
Liquidado: R$  192.301,07
Pago: R$  192.301,07
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  192.301,07 (Empenhado)
PESSOAL - R$  192.301,07 (Liquidado)
PESSOAL - R$  192.301,07 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
558
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
MANUTENCAO DE ACOES DO AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2014.( ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - AME)
R$  192.301,07

27/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2014.( ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - AME)
R$  192.301,07

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