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Transparencia

Empenho
Número: 5531/2014
Data: 05/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  8.541,48
Liquidado: R$  8.541,48
Pago: R$  8.541,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  8.541,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$  8.541,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$  8.541,48 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
05/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS.
R$  8.541,48

16/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS.
R$  8.541,48

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