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Transparencia

Empenho
Número: 5528/2014
Data: 05/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  14.185,43
Liquidado: R$  14.185,43
Pago: R$  14.185,43
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  14.185,43 (Empenhado)
PESSOAL - R$  14.185,43 (Liquidado)
PESSOAL - R$  14.185,43 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
05/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS SÇO JOSE.
R$  14.185,43

16/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 50% DO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS SÇO JOSE.
R$  14.185,43

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