Empenho
Número: 4981/2014
Data: 23/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  434,25
Liquidado: R$  434,25
Pago: R$  434,25
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  434,25 (Empenhado)
1023/2014 - R$  434,25 (Liquidado)
1023/2014 - R$  434,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  434,25
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  434,25
04/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013.
R$  434,25