Empenho
Número: 4866/2014
Data: 21/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.730,00
Liquidado: R$  1.730,00
Pago: R$  1.730,00
Tipo de despesa
1015/2014 - R$  1.730,00 (Empenhado)
1015/2014 - R$  1.730,00 (Liquidado)
1015/2014 - R$  1.730,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
464
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
21/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEGAGENS PARA OS TCNICOS DO DETRAN PARA LAN?AMENTO DO PROJETO "MAIO AMARELO E TR¶NSITO VIVO" ATRAVS DA SEC. DE GOVERNO.
R$  1.730,00
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEGAGENS PARA OS TCNICOS DO DETRAN PARA LAN?AMENTO DO PROJETO "MAIO AMARELO E TR¶NSITO VIVO" ATRAVS DA SEC. DE GOVERNO.
R$  1.730,00
25/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEGAGENS PARA OS TCNICOS DO DETRAN PARA LAN?AMENTO DO PROJETO "MAIO AMARELO E TR¶NSITO VIVO" ATRAVS DA SEC. DE GOVERNO.
R$  1.730,00