Empenho
Número: 16248/2017
Data: 08/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  658,60
Liquidado: R$  658,60
Pago: R$  658,60
Processo Licitatório
Número: 52/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1073/2017 - R$  658,60 (Empenhado)
1073/2017 - R$  658,60 (Liquidado)
1073/2017 - R$  658,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
23.232.81*******
Histórico
08/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 52/2017.
R$  658,60
14/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 52/2017.
R$  658,60
27/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PREGÇO 52/2017.
R$  658,60