Empenho
Número: 16231/2017
Data: 07/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  715,20
Liquidado: R$  715,20
Pago: R$  715,20
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  715,20 (Empenhado)
1082/2017 - R$  715,20 (Liquidado)
1082/2017 - R$  715,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADA A MANUTENÇO DA PRAA DA JUVENTUDE - SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  715,20
08/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADA A MANUTENÇO DA PRAA DA JUVENTUDE - SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  715,20
26/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADA A MANUTENÇO DA PRAA DA JUVENTUDE - SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  715,20