Empenho
Número: 16191/2017
Data: 06/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  12.630,20
Liquidado: R$  12.630,20
Pago: R$  12.630,20
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2017 - R$  12.630,20 (Empenhado)
1028/2017 - R$  12.630,20 (Liquidado)
1028/2017 - R$  12.630,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
06/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  12.630,20
18/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  11.199,00
23/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  1.431,20
27/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  11.199,00
27/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  1.431,20