Empenho
Número: 16182/2017
Data: 06/12/2017
Tipo: Global
Valor: R$  187,90
Liquidado: R$  187,90
Pago: R$  187,90
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  187,90 (Empenhado)
1082/2017 - R$  187,90 (Liquidado)
1082/2017 - R$  187,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
06/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ESCOLA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 41/2017.UTILIZAR RECURSO FNDE.
R$  187,90
08/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ESCOLA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 41/2017.UTILIZAR RECURSO FNDE.
R$  187,90
11/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ESCOLA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 41/2017.UTILIZAR RECURSO FNDE.
R$  187,90