Empenho
Número: 15793/2017
Data: 29/11/2017
Tipo: Global
Valor: R$  16.306,00
Liquidado: R$  12.946,00
Pago: R$  12.946,00
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2017 - R$  16.306,00 (Empenhado)
1030/2017 - R$  12.946,00 (Liquidado)
1030/2017 - R$  12.946,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
59.309.30*******
Histórico
29/11/2017
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  16.306,00
18/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  12.946,00
27/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 135/2017.
R$  12.946,00