Empenho
Número: 15452/2017
Data: 16/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  16.000,00
Liquidado: R$  8.811,17
Pago: R$  8.811,17
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  16.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  8.811,17 (Liquidado)
1002/2017 - R$  8.811,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
459
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
16/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  16.000,00
27/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  242,86
26/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  7.041,07
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  1.527,24
27/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  7.041,07
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(AME)
R$  1.527,24
27/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  7.188,83