Empenho
Número: 15229/2017
Data: 09/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  27.918,32
Pago: R$  27.918,32
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  27.918,32 (Liquidado)
1002/2017 - R$  27.918,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
137
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
09/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  50.000,00
24/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  4.744,25
27/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  4.744,25
26/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  577,59
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  22.596,48
27/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  577,59
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (OBRAS)
R$  22.596,48
27/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  22.081,68