Empenho
Número: 15227/2017
Data: 09/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  30.827,86
Pago: R$  30.827,86
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  30.827,86 (Liquidado)
1002/2017 - R$  30.827,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
09/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  50.000,00
24/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  15.007,96
27/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  15.007,96
21/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  218,14
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  15.601,76
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE ADM)
R$  15.601,76
27/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  17.611,09
29/12/2017
Anulação
SALDO INDEVIDO.
R$  1.561,05