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Transparencia

Empenho
Número: 14871/2017
Data: 25/10/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  323.720,10
Liquidado: R$  323.720,10
Pago: R$  323.720,10
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  323.720,10 (Empenhado)
PESSOAL - R$  323.720,10 (Liquidado)
PESSOAL - R$  323.720,10 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (SAéDE AME)
R$  323.720,10

27/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (SAéDE AME)
R$  323.720,10

30/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (SAéDE AME)
R$  323.720,10

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