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Transparencia

Empenho
Número: 14839/2017
Data: 25/10/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  20.988,30
Liquidado: R$  20.988,30
Pago: R$  20.988,30
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  20.988,30 (Empenhado)
PESSOAL - R$  20.988,30 (Liquidado)
PESSOAL - R$  20.988,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (CRAS SÇO DOMINGOS)
R$  20.988,30

27/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (CRAS SÇO DOMINGOS)
R$  20.988,30

30/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2017. (CRAS SÇO DOMINGOS)
R$  20.988,30

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