Empenho
Número: 14806/2017
Data: 25/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  441,80
Liquidado: R$  441,80
Pago: R$  441,80
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  441,80 (Empenhado)
1082/2017 - R$  441,80 (Liquidado)
1082/2017 - R$  441,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FUNDO REPARADOR E TINTA ESMALTE SINTETICO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  441,80
16/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FUNDO REPARADOR E TINTA ESMALTE SINTETICO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  441,80
26/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FUNDO REPARADOR E TINTA ESMALTE SINTETICO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  441,80