Empenho
Número: 14178/2017
Data: 02/10/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  6.733,28
Pago: R$  6.733,28
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  6.733,28 (Liquidado)
1002/2017 - R$  6.733,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
235
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  10.000,00
26/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  397,26
30/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  397,26
27/11/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  3.133,93
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  2.867,09
26/12/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  335,00
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  2.867,09
27/12/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (MANUTENÇO DOS CRAS)
R$  335,00
27/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  3.266,72