Empenho
Número: 14230/2017
Data: 03/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  309,73
Liquidado: R$  309,73
Pago: R$  309,73
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  309,73 (Empenhado)
1082/2017 - R$  309,73 (Liquidado)
1082/2017 - R$  309,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  309,73
25/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  309,73
21/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  309,73