Empenho
Número: 14140/2017
Data: 29/09/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  40.000,00
Pago: R$  40.000,00
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  40.000,00 (Liquidado)
1002/2017 - R$  40.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
303
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
29/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  40.000,00
26/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  9.772,25
30/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  9.772,25
27/11/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  17.017,20
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  13.210,55
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (IND. - CENTRO DE EVENTOS)
R$  13.210,55