Empenho
Número: 14139/2017
Data: 29/09/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  36.944,49
Pago: R$  36.944,49
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  36.944,49 (Liquidado)
1002/2017 - R$  36.944,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
451
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
29/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  40.000,00
26/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  15.833,56
30/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  15.833,56
27/11/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  5.690,72
26/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  15.420,21
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (UPA)
R$  15.420,21
27/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  3.055,51