Empenho
Número: 14086/2017
Data: 29/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  3.928,30
Liquidado: R$  3.928,30
Pago: R$  3.928,30
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  3.928,30 (Empenhado)
1082/2017 - R$  3.928,30 (Liquidado)
1082/2017 - R$  3.928,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
398
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
29/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.928,30
06/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.928,30
06/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  3.928,30