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Transparencia

Empenho
Número: 13990/2017
Data: 26/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  919,16
Liquidado: R$  919,16
Pago: R$  919,16

Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  919,16 (Empenhado)
1082/2017 - R$  919,16 (Liquidado)
1082/2017 - R$  919,16 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
213
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
26/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€AO DE PRATELEIRA MADEIRA PRENSADA PARA CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 55/2017. UTILIZAR RECURSO IGDBF 50158-1.
R$  919,16

02/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€AO DE PRATELEIRA MADEIRA PRENSADA PARA CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 55/2017. UTILIZAR RECURSO IGDBF 50158-1.
R$  919,16

19/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€AO DE PRATELEIRA MADEIRA PRENSADA PARA CADASTRO UNICO, CONF. PREGÇO 55/2017. UTILIZAR RECURSO IGDBF 50158-1.
R$  919,16

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