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Transparencia

Empenho
Número: 13869/2017
Data: 22/09/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  109.350,79
Liquidado: R$  109.350,79
Pago: R$  109.350,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  109.350,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$  109.350,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$  109.350,79 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
23
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0038.2005
Manutencao Das Atividades Do Gapre
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (GABINETE)
R$  109.350,79

27/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (GABINETE)
R$  109.350,79

28/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2017. (GABINETE)
R$  109.350,79

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