Empenho
Número: 13204/2017
Data: 04/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  556,90
Liquidado: R$  556,90
Pago: R$  556,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  556,90 (Empenhado)
1082/2017 - R$  556,90 (Liquidado)
1082/2017 - R$  556,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA CEMEIS JAD. AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  556,90
05/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA CEMEIS JAD. AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  556,90
06/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA CEMEIS JAD. AMAZONIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  556,90