Empenho
Número: 13199/2017
Data: 04/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  947,40
Liquidado: R$  947,40
Pago: R$  947,40
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  947,40 (Empenhado)
1082/2017 - R$  947,40 (Liquidado)
1082/2017 - R$  947,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TUBO DE PVC E COLA PVC) PARA MANUTENÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  947,40
02/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TUBO DE PVC E COLA PVC) PARA MANUTENÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  947,40
08/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TUBO DE PVC E COLA PVC) PARA MANUTENÇO DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  947,40