Empenho
Número: 13192/2017
Data: 04/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$  158,00
Liquidado: R$  158,00
Pago: R$  158,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  158,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$  158,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$  158,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/09/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  158,00
02/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  158,00
07/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  158,00