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Transparencia

Empenho
Número: 11859/2017
Data: 02/08/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  61.366,36
Liquidado: R$  61.366,36
Pago: R$  61.366,36

Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  61.366,36 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  61.366,36 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  61.366,36 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
434
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******

Histórico
02/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/01/2018
R$  61.366,36

08/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/01/2018
R$  61.366,36

12/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/01/2018
R$  61.366,36

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