Empenho
Número: 12967/2017
Data: 29/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  118,62
Liquidado: R$  118,62
Pago: R$  118,62
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  118,62 (Empenhado)
1082/2017 - R$  118,62 (Liquidado)
1082/2017 - R$  118,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA MANUTENÇO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  118,62
13/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA MANUTENÇO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  118,62
06/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA MANUTENÇO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  118,62